职位描述
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岗位职责:
1、对公司内部控制制度的完整性、合理性以及实施的有效性进行检查评估;
2、对公司会计资料及其他有关经济资料,及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。
3、开展经济舞弊调查,协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域,关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
4、对大宗物质采买及招投标进行监督及检查评估。
5、对公司年度内各项审计项目资料、审计底稿、审计报告进行资料汇总归档,进行装订、整理和保管。
任职要求:
1、会计或审计本科以上学历,具有会计师或审计师以上资格,有甲乙方工作经验
3、3年以上大型规模服装零售企业工作经验以上大型服装企业,熟悉内控管理,有零售及供应链工作背景者优先。
4、熟悉财税法规、审计程序和财务管理流程,较强的分析、总结及文字写作能力。
5、为人正直,品行端正,原则性强,有较强的敬业精神。
6、能适应出差,能适应较强的工作。