职位描述
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职责描述:
1、参与修订和完善内部审计的管理制度、办法和各类细则,保障内部审计相关工作的开展。
2、负责开展子公司财务审计、重大业务专项审计、离任经济责任审计等各项审计工作,提出审计意见并出具审计报告。
3、负责跟踪已发现审计事项的整改情况,督促整改落地。
4、参与建立内部审计的后续跟踪及考核机制,对被审计单位进行多维度考核,强化对审计结果的应用。
5、参与开展对公司本部及子公司的内控评价工作,完成测试工作底稿,查找内控缺陷,提出内控评价问题和建议。
6、完成部门交办的其他工作事项。
任职要求:
1、硕士学历,会计、审计、财务管理及企业管理等相关专业,中级或同等职业资格。
2、具有3年及以上同规模企业财务、内部审计等工作经验,或3年及以上会计师事务所从业经验。
3、专业基础良好,具备一定专业判断能力,逻辑思维能力较强,沟通协调及团队协作能力良好。
4、文字功底良好。