职位描述:
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。